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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CENTERMEDI COM.PROD.HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7211 Data de lançamento: 21/11/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 9 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUN.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME TP-009/2019... -Biofurtose..................... 4,40 440,00
200.00 Buscopan simples 0,99 198,00
200.00 Cefalotina EV 9,50 1.900,00
200.00 Cetoprofeno 40mg EV 3,18 636,00
200.00 Dipirona 2ml 0,50 100,00
200.00 Furosemida inj. 0,52 104,00
1000.00 Paracetamol 750 0,10 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUN.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME TP-009/2019... -Biofurtose..................... Buscopan simples Cefalotina EV Cetoprofeno 40mg EV Dipirona 2ml Furosemida inj. Paracetamol 750 3.478,00
13/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.567,60
20/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7211/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.567,60
31/12/2019 ANULAÇÃO PARCIAL,CREDOR NÃO ENTREGOU O MATERIAL ATÉ 31/12/2019. -1.910,40
TOTAL 1.567,60 1.567,60 1.567,60
SALDO A PAGAR 0,00