O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CENTERMEDI COM.PROD.HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7212 Data de lançamento: 21/11/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 9 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUN.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME TP-009/2019... -Abocath n°24................... 0,58 290,00
400.00 Abocath nº 20 0,57 228,00
1000.00 Agulha 13x0,45 (Insulina) 0,05 50,00
1000.00 Agulha 25x0,7 (preta) 0,05 50,00
5.00 Algodão rolo grande 9,80 49,00
600.00 Equipo macrogotas simples 0,74 444,00
100.00 Luva estéril Tam 7,0 0,83 83,00
100.00 Luva estéril Tam 7,5 0,83 83,00
100.00 Luvas cirúrgica estéril tam 8,0 0,83 83,00
60.00 Luvas de procedimento tam P c/ 100 pares em cada. 14,95 897,00
60.00 Luvas de procedimentos tam M c/ 100 pares em cada. 14,95 897,00
500.00 Seringa 10ml 0,22 110,00
500.00 Soro Fisiológico 100ml 2,09 1.045,00
300.00 Soro Fisiológico 500ml 3,05 915,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUN.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME TP-009/2019... -Abocath n°24................... Abocath nº 20 Agulha 13x0,45 (Insulina) Agulha 25x0,7 (preta) Algodão rolo grande Equipo macrogotas simples Luva estéril Tam 7,0 Luva estéril Tam 7,5 Luvas cirúrgica estéril tam 8,0 Luvas de procedimento tam P c/ 100 pares em cada. Luvas de procedimentos tam M c/ 100 pares em cada. Seringa 10ml Soro Fisiológico 100ml Soro Fisiológico 500ml 5.224,00
13/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.Conforme DANFE Nº 000/208925; 000/208922; . 5.224,00
20/12/2019 Pagamento de Empenho 7212/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.224,00
TOTAL 5.224,00 5.224,00 5.224,00
SALDO A PAGAR 0,00