| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7385 | Data de lançamento: | 27/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. folha pagamento complementar referente mês 11/2019 | 3.674,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2019 | GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. folha pagamento complementar referente mês 11/2019 | 3.674,65 | ||
| 27/11/2019 | Liquidação folha de pagamento comp.nov/2019 | 3.674,65 | ||
| 29/11/2019 | Pagamento de Empenho 7385/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.674,65 | ||
| TOTAL | 3.674,65 | 3.674,65 | 3.674,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||