Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento complementar referente mês 11/2019 |
26.198,83 |
|
|
| 27/11/2019 |
Liquidação folha de pagamento comp.nov/2019 |
|
26.198,83 |
|
| 27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: GBOEX GRÊMIO BENEF. DOS OFICIAIS DO EXÉRCITO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
35,93 |
| 27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
74,00 |
| 27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
116,89 |
| 27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
231,65 |
| 27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ SAL. MINIMO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
349,30 |
| 27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL 1 (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
434,62 |
| 27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ RENDIMENTOS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
750,38 |
| 27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
1.485,55 |
| 27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
1.540,39 |
| 27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
3.260,38 |
| 27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
3.735,97 |
| 27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
4.097,86 |
| 29/11/2019 |
Pagamento de Empenho 7489/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.085,91 |
| TOTAL |
26.198,83 |
26.198,83 |
26.198,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |