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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7552 Data de lançamento: 27/11/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS ANTECIPADAS folha pagamento complementar referente mês 11/2019 2.463,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2019 FÉRIAS ANTECIPADAS folha pagamento complementar referente mês 11/2019 2.463,23
27/11/2019 Liquidação folha de pagamento comp.nov/2019 2.463,23
29/11/2019 Pagamento de Empenho 7552/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.463,23
TOTAL 2.463,23 2.463,23 2.463,23
SALDO A PAGAR 0,00