| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7574 | Data de lançamento: | 27/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICAC S ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. folha pagamento complementar referente mês 11/2019 | 728,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2019 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. folha pagamento complementar referente mês 11/2019 | 728,54 | ||
| 27/11/2019 | Liquidação folha de pagamento comp.nov/2019 | 728,54 | ||
| 29/11/2019 | Pagamento de Empenho 7574/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 728,54 | ||
| TOTAL | 728,54 | 728,54 | 728,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||