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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 7650 Data de lançamento: 03/12/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 4490.52.34.00.00.00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DE 01(UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ,ELÉTRICO RESISTENTE 220V,PARA SER INSTALADO NA RECEPÇÃO DO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;.. -BEBEDOURO VENÂNCIO RBI 10 INOX 220VOLTS(CÓD.94893);.... 2.919,90 2.919,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DE 01(UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ,ELÉTRICO RESISTENTE 220V,PARA SER INSTALADO NA RECEPÇÃO DO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;.. -BEBEDOURO VENÂNCIO RBI 10 INOX 220VOLTS(CÓD.94893);.... 2.919,90
12/12/2019 PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE! -2.919,00
05/02/2020 SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO! -0,90
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00