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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7651 Data de lançamento: 03/12/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL Dr. ADERBAL SCHINEIDER;.............. -ÁGUA SANITARIA QBOA 2LT;...... 5,49 43,92
2.00 -LUVA MULTIUSO SCOTCH BRITE M;... 13,09 26,18
24.00 -PAPEL HIGIENICO 60MT COM 4UN;.. 5,89 141,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL Dr. ADERBAL SCHINEIDER;.............. -ÁGUA SANITARIA QBOA 2LT;...... -LUVA MULTIUSO SCOTCH BRITE M;... -PAPEL HIGIENICO 60MT COM 4UN;.. 211,46
10/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 211,46
13/12/2019 Pagamento de Empenho 7651/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 211,46
TOTAL 211,46 211,46 211,46
SALDO A PAGAR 0,00