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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7657 Data de lançamento: 03/12/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr. ADERBAL SCHINEIDER;. -ROLO PLÁSTICO TRANSPARENTE 50MT; 747,00 747,00
2.00 -ROLO FITA CREPE;........ 4,95 9,90
50.00 -ETIQUETAS INKJET + LASER PAPEL A4 55,8MM X 99,0MM;....... 1,00 50,00
2.00 -COLA TUBO 110G;........ 6,95 13,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr. ADERBAL SCHINEIDER;. -ROLO PLÁSTICO TRANSPARENTE 50MT; -ROLO FITA CREPE;........ -ETIQUETAS INKJET + LASER PAPEL A4 55,8MM X 99,0MM;....... -COLA TUBO 110G;........ 820,80
10/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 820,80
13/12/2019 Pagamento de Empenho 7657/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 820,80
TOTAL 820,80 820,80 820,80
SALDO A PAGAR 0,00