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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DROGARIA JACUI MEDICAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7713 Data de lançamento: 04/12/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS PACIENTEWS INTERNADOS NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;............ -Clopidogrel 75MG;..... 41,71 41,71
1.00 -GARDENAL (SOLUÇÃO ORAL)GOTAS;... 9,46 9,46
1.00 -BAMIFIX 600MG;......... 52,72 52,72
1.00 -AD TIL,GOTAS;.......... 16,20 16,20
1.00 -ATENSINA 0,150MG;........ 9,54 9,54
71.00 -CEFTRIAXONA 1GR;............ 20,00 1.420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS PACIENTEWS INTERNADOS NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;............ -Clopidogrel 75MG;..... -GARDENAL (SOLUÇÃO ORAL)GOTAS;... -BAMIFIX 600MG;......... -AD TIL,GOTAS;.......... -ATENSINA 0,150MG;........ -CEFTRIAXONA 1GR;............ 1.549,63
16/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.549,63
18/12/2019 Pagamento de Empenho 7713/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.549,63
TOTAL 1.549,63 1.549,63 1.549,63
SALDO A PAGAR 0,00