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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7800 Data de lançamento: 09/12/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Assistência e Proteção a Criança e Adolescente
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;......... -AMIDO DE MILHO CX. DE 500GR;... 2,99 2,99
33.00 -APRESUNTADO FATIADO, LACRADO,PCT DE 150GR;............. 3,79 125,07
8.00 -ARROZ BRANCO TIPO 01,CLASSE LONGO E FINO, SEM SUJIDADES,PCT DE 5KG;............... 12,39 99,12
24.00 -BANANA PRATA VERDE;.......... 2,99 71,76
1.00 -BANHA;................... 9,80 9,80
20.00 -BATATA INGLESA;......... 3,49 69,80
15.00 -BEBIDA LÁCTEA 01 LT. SABORES SORTIDOS;........... 3,19 47,85
5.00 -BOLACHA BOCE MARIA ,PCT DE 400GR;.............. 3,49 17,45
5.00 -BOLACHA SALGADA,CREAM CRACKER PCT DE 400GR;.......... 3,99 19,95
5.00 -CAFÉ SOLUVEL GRANULADO 200GR;... 10,99 54,95
12.00 -CEBOLA MÉDIA COM CASCA;........ 3,00 36,00
5.00 -CHÁ SABORES SORTIDOS CX. COM 10SACHES;........... 2,75 13,75
5.00 -DOCE DE LEITE DE 400GR;...... 3,88 19,40
9.00 -CREME DE LEITE EMB. DE 200GR;. 2,60 23,40
2.00 -DOCE DE FRUTAS, CREMOSO, SABORES SORTIDOS EMB. DE 01 KG;....... 9,90 19,80
3.00 -FARINHA DE MILHO;............ 2,49 7,47
3.00 -FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO PCT. 125GR;....... 4,90 14,70
5.00 -FERMENTO EM PÓ QUIMICO 100GR;... 2,49 12,45
5.00 -GRANOLA TRADICIONAL PCT DE 250GR;............ 5,99 29,95
10.00 -LEITE CONDENSADO EMB. DE 395GR;. 3,79 37,90
5.00 -MAIONESE SACHE DE 01KG;........ 5,88 29,40
10.00 -MASSA PARA PASTEL TAMANHO GRANDE 500GR;......... 4,99 49,90
20.00 -MOLHO DE TOMATE REFOGADO SACHE DE 300GR;............. 1,49 29,80
10.00 -ÓLEO DE SOJA 900ML;......... 4,39 43,90
13.00 -OVOS VERMELHOS;............ 4,90 63,70
20.00 -PEITO DE FRANGO;...... 9,49 189,80
10.00 -FEIJÃO PRETO;........ 4,49 44,90
5.00 -SAL REFINADO;.......... 1,30 6,50
5.00 -CARVÃO;.......... 8,99 44,95
23.00 -MASSA (10PCT PARAFUSO,10PCT PENNE e 3PCT CABELO DE ANJO);... 2,60 59,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2019 EMPENHO PARA O PGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;......... -AMIDO DE MILHO CX. DE 500GR;... -APRESUNTADO FATIADO, LACRADO,PCT DE 150GR;............. -ARROZ BRANCO TIPO 01,CLASSE LONGO E FINO, SEM SUJIDADES,PCT DE 5KG;............... -BANANA PRATA VERDE;.......... -BANHA;................... -BATATA INGLESA;......... -BEBIDA LÁCTEA 01 LT. SABORES SORTIDOS;........... -BOLACHA BOCE MARIA ,PCT DE 400GR;.............. -BOLACHA SALGADA,CREAM CRACKER PCT DE 400GR;.......... -CAFÉ SOLUVEL GRANULADO 200GR;... -CEBOLA MÉDIA COM CASCA;........ -CHÁ SABORES SORTIDOS CX. COM 10SACHES;........... -DOCE DE LEITE DE 400GR;...... -CREME DE LEITE EMB. DE 200GR;. -DOCE DE FRUTAS, CREMOSO, SABORES SORTIDOS EMB. DE 01 KG;....... -FARINHA DE MILHO;............ -FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO PCT. 125GR;....... -FERMENTO EM PÓ QUIMICO 100GR;... -GRANOLA TRADICIONAL PCT DE 250GR;............ -LEITE CONDENSADO EMB. DE 395GR;. -MAIONESE SACHE DE 01KG;........ -MASSA PARA PASTEL TAMANHO GRANDE 500GR;......... -MOLHO DE TOMATE REFOGADO SACHE DE 300GR;............. -ÓLEO DE SOJA 900ML;......... -OVOS VERMELHOS;............ -PEITO DE FRANGO;...... -FEIJÃO PRETO;........ -SAL REFINADO;.......... -CARVÃO;.......... -MASSA (10PCT PARAFUSO,10PCT PENNE e 3PCT CABELO DE ANJO);... 1.296,21
16/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 1.296,21
20/12/2019 Pagamento de Empenho 7800/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.296,21
TOTAL 1.296,21 1.296,21 1.296,21
SALDO A PAGAR 0,00