Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
Número do empenho: | 7802 | Data de lançamento: | 09/12/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... 786,56 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO-9649.................. | 3.669,01 | 3.669,01 |
1.00 | 511,41 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO9648................... | 2.400,67 | 2.400,67 |
1.00 | 673,64 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO9647................... (TODOS OS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL)........ | 3.154,91 | 3.154,91 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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09/12/2019 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... 786,56 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO-9649.................. 511,41 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO9648................... 673,64 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO9647................... (TODOS OS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL)........ | 9.224,59 | ||
09/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 9.224,59 | ||
10/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7802/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 9.224,59 | ||
TOTAL | 9.224,59 | 9.224,59 | 9.224,59 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |