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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 7812 Data de lançamento: 10/12/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Incremento temporário do PAB
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO IUX 8797;.... -TUBO DISTRIBUIÇÃO DIESEL;.... 600,00 600,00
1.00 -FILTRO DIESEL;............ 109,00 109,00
1.00 -JUNTA DO CAVALETE;........ 450,00 450,00
1.00 -JG. PATINS FREIO TRASEIRO;.... 187,00 187,00
1.00 -SUPORTE FILTRO DIESEL;....... 604,00 604,00
1.00 -FILTRO DE ÓLEO MOTOR;... 71,00 71,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO IUX 8797;.... -TUBO DISTRIBUIÇÃO DIESEL;.... -FILTRO DIESEL;............ -JUNTA DO CAVALETE;........ -JG. PATINS FREIO TRASEIRO;.... -SUPORTE FILTRO DIESEL;....... -FILTRO DE ÓLEO MOTOR;... 2.021,00
17/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 2.021,00
18/12/2019 Pagamento de Empenho 7812/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.021,00
TOTAL 2.021,00 2.021,00 2.021,00
SALDO A PAGAR 0,00