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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA 61194050034

Dados do Empenho
Número do empenho: 7822 Data de lançamento: 10/12/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Incremento temporário do PAB
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:......... .....VAN DUCATO IUX 8797......... ....VAN DUCATO IZN 9D83.......... .......AMBULÂNCIA IZL 1E07...... .....AMBULÂNCIA IZL 1D73........ .....AMBULÂNCIA IZG 7J06........ -SVÇ DE LAVAGEM(VAN);.......... 35,00 420,00
14.00 -SVÇ DE LAVAGEM (AMBULÂCIA);..... 35,00 490,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:......... .....VAN DUCATO IUX 8797......... ....VAN DUCATO IZN 9D83.......... .......AMBULÂNCIA IZL 1E07...... .....AMBULÂNCIA IZL 1D73........ .....AMBULÂNCIA IZG 7J06........ -SVÇ DE LAVAGEM(VAN);.......... -SVÇ DE LAVAGEM (AMBULÂCIA);..... 910,00
17/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 910,00
18/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7822/2019 CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA 61194050034 - 11100 910,00
TOTAL 910,00 910,00 910,00
SALDO A PAGAR 0,00