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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BRUNA FRANCIELA DOS SANTOS PINTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7825 Data de lançamento: 11/12/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BL- PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
59.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE ENTRADA JUNTO AO PARQUE AQUÁTICO,PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/12/2019,PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES(E ALGUNS FUNCIONÁRIOS PARA ACOMPANHAR E AJUDAR A CUIDAR)QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS GRUPOS DO SCFV e PAIF;......... 15,00 885,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE ENTRADA JUNTO AO PARQUE AQUÁTICO,PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/12/2019,PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES(E ALGUNS FUNCIONÁRIOS PARA ACOMPANHAR E AJUDAR A CUIDAR)QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS GRUPOS DO SCFV e PAIF;......... 885,00
26/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 495,00
26/12/2019 NÃO FOI UTILIZADO TODO O SERVIÇO -390,00
15/01/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO CONF. NFE N° 00001/2019 PAGTO. REF. EMPENHO 7825/2019 495,00
TOTAL 495,00 495,00 495,00
SALDO A PAGAR 0,00