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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7892 Data de lançamento: 13/12/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BL- PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SER SERVIDO NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/12/2019,PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS GRUPOS SCFV E PAIF;.............. -CORAÇÃO DE FRANGO;...... 19,90 59,70
4.00 -SALSICHÃO DE PORCO;........ 16,90 67,60
4.00 -COXINHA DA ASA;............ 11,90 47,60
8.00 -CARNE DE GADO DE 1ª PARA ASSAR;.... 24,75 198,00
5.00 -LOMBO DE PORCO;.......... 17,90 89,50
150.00 -PÃO FRANCES;............ 0,45 67,50
6.00 -CARVÃO;.......... 9,00 54,00
30.00 -REFRIGERANTE DE 02LT;......... 7,50 225,00
2.00 -ÁGUA MINERAL SEM GÁS,UNID. DE 05LT;............... 8,90 17,80
2.00 -TEMPERO COMPLETO;........ 2,90 5,80
1.00 -SAL GROSSO;........... 1,50 1,50
2.00 -FAROFA;.............. 3,30 6,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SER SERVIDO NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/12/2019,PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS GRUPOS SCFV E PAIF;.............. -CORAÇÃO DE FRANGO;...... -SALSICHÃO DE PORCO;........ -COXINHA DA ASA;............ -CARNE DE GADO DE 1ª PARA ASSAR;.... -LOMBO DE PORCO;.......... -PÃO FRANCES;............ -CARVÃO;.......... -REFRIGERANTE DE 02LT;......... -ÁGUA MINERAL SEM GÁS,UNID. DE 05LT;............... -TEMPERO COMPLETO;........ -SAL GROSSO;........... -FAROFA;.............. 840,60
27/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 840,60
27/12/2019 Pagamento de Empenho 7892/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 840,60
TOTAL 840,60 840,60 840,60
SALDO A PAGAR 0,00