O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GENI DE AGUIAR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 791 Data de lançamento: 15/02/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 EMPENHO GLOBAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA,PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA TERAPEUTICA DE ARTESANATO,PARA O ANO DE 2019. ESTA CONTRATAÇÃO É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA COLOCAR EM FUNCIONAMENTO A OFICINA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº005/2019 E CONTRATO Nº021/2019,DESPESA POR CONTA DO RV-4011................. 1.500,00 16.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2019 EMPENHO GLOBAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA,PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA TERAPEUTICA DE ARTESANATO,PARA O ANO DE 2019. ESTA CONTRATAÇÃO É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA COLOCAR EM FUNCIONAMENTO A OFICINA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº005/2019 E CONTRATO Nº021/2019,DESPESA POR CONTA DO RV-4011................. 16.500,00
20/03/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.500,00
20/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 791/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000000001,REF.AOS SERVIÇOS DE ARTESANATO REALIZADOS NA OFICINA TERAPEUTICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. Geni de Aguiar da Silva - 12896 1.500,00
02/04/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.500,00
04/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 791/2019 - REF. AOS SERVIÇOS DE ARTESANATO,PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019,CONFORME NFS-e nº201900000000002. Geni de Aguiar da Silva - 12896 1.500,00
06/05/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.500,00
07/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 791/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000000003,COMPETÊNCIA ABRIL/2019. Geni de Aguiar da Silva - 12896 1.500,00
04/06/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.500,00
05/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 791/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.500,00
04/07/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.500,00
09/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 791/2019 - CONFORME NFS-e Nº201900000000005,REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 04 A 25/06/2019. Geni de Aguiar da Silva - 12896 1.500,00
05/08/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.500,00
07/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 791/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000000006, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2019. Geni de Aguiar da Silva - 12896 1.500,00
04/09/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.500,00
05/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 791/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000000007,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. Geni de Aguiar da Silva - 12896 1.500,00
15/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.500,00
17/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 791/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000000008, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2019. Geni de Aguiar da Silva - 12896 1.500,00
06/11/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.500,00
12/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 791/2019 - REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019,CONFORME NFS-e nº201900000000014. Geni de Aguiar da Silva - 12896 1.500,00
10/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.500,00
13/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 791/2019 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFS-e nº201900000000016. Geni de Aguiar da Silva - 12896 1.500,00
19/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.500,00
23/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 791/2019 - REFERENTE AOS SERVIÇOS JÁ PRESTADOS E A SEREM PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019,CONFORME NFS-e nº201900000000020. Geni de Aguiar da Silva - 12896 1.500,00
TOTAL 16.500,00 16.500,00 16.500,00
SALDO A PAGAR 0,00