| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S |
| Número do empenho: | 809 | Data de lançamento: | 20/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO DE VALORES DO CONVÊNIO FEAS,TERMO DE ADESÃO Nº3240/2010-PEAS,CONFORME OFÍCIO Nº009/19-DCP PROC.Nº002428-21.00/11-0 DO ESTADO DO RGS/SEC.DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL/DIVISÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS........................... -RESTITUIÇÃO REF.AO PRINCIPAL... | 3.300,39 | 3.300,39 |
| 1.00 | -RESTITUIÇÃO REF.AOS JUROS CORRIGIDOS PELA TAXA SELIC....... | 2.431,75 | 2.431,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2019 | RESTITUIÇÃO DE VALORES DO CONVÊNIO FEAS,TERMO DE ADESÃO Nº3240/2010-PEAS,CONFORME OFÍCIO Nº009/19-DCP PROC.Nº002428-21.00/11-0 DO ESTADO DO RGS/SEC.DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL/DIVISÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS........................... -RESTITUIÇÃO REF.AO PRINCIPAL... -RESTITUIÇÃO REF.AOS JUROS CORRIGIDOS PELA TAXA SELIC....... | 5.732,14 | ||
| 20/02/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 3.300,39 | ||
| 20/02/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 2.431,75 | ||
| 21/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 809/2019 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 10442 | 5.732,14 | ||
| TOTAL | 5.732,14 | 5.732,14 | 5.732,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||