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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TORNEARIA MECANICA E SOLDAS TIGRE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8111 Data de lançamento: 19/12/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO UTILIZADO NO VEÍCULO ESCOLAR KOMBI ISK 6361;....... -FECHADURA DE PORTA;............ 76,00 76,00
1.00 -FECHADURA DE PORTA;........ 74,00 74,00
1.00 -FECHADURA TAMPA TRASEIRA;..... 62,00 62,00
1.00 -PIVO SUPERIOR DA MANGA;...... 190,00 190,00
4.00 -BUCHA DA MANGUEIRA DO EIXO;.... 15,00 60,00
1.00 -KIT DE ARRUELAS;...... 78,00 78,00
1.00 -KIT REPARO DE DIREÇÃO;....... 363,00 363,00
1.00 -JOGO DE PASTILHA DE FREIO;..... 36,00 36,00
2.00 -BATENTE DA SUSPENÇÃO;..... 27,00 54,00
1.00 -COXIM DO CAMBIO;....... 63,00 63,00
1.00 -FLEXÍVEL EMBREAGEM;...... 22,00 22,00
1.00 -VÁLVULA TERMOSTÁTICA;...... 86,00 86,00
1.00 -AMORTECEDOR DE DIREÇÃO;.... 117,00 117,00
1.00 -PIVO CENTRAL COM REGULAGEM;.... 180,00 180,00
2.00 -PIVO INFERIOR DA MANGA;..... 128,00 256,00
2.00 -KIT SINCRONIZADO;........ 53,00 106,00
1.00 -ENGRENAGEM DA RÉ;....... 81,00 81,00
1.00 -GARFO DA RÉ;........... 83,00 83,00
1.00 -COROA DO PINHÃO;.......... 486,00 486,00
2.00 -ROLAMENTO DA RODA TRESEIRA;.... 54,00 108,00
1.00 -JOGO DE JUNTA;........ 12,00 12,00
1.00 -ROLAMENTO DO CAMBIO;...... 114,00 114,00
1.00 -ROLAMENTO DE EMBREAGEM;..... 65,00 65,00
1.00 -JOGO DE JUNTAS DO CAMBIO;... 67,00 67,00
1.00 -ANEL SINCRONIZADO 1ª/2ª MARCHA; 85,00 85,00
1.00 -ANEL SINCRONIZADO 3ª/4ª MARCHA;.. 85,00 85,00
2.00 -ROLAMENTO 30204;............ 15,00 30,00
1.00 -EIXO DE DIREÇÃO ;...... 85,00 85,00
2.00 -RETENTOR DE RODA DIANTEIRA;..... 12,00 24,00
1.00 -PIVO CENTRAL DA DIREÇÃO;..... 110,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO UTILIZADO NO VEÍCULO ESCOLAR KOMBI ISK 6361;....... -FECHADURA DE PORTA;............ -FECHADURA DE PORTA;........ -FECHADURA TAMPA TRASEIRA;..... -PIVO SUPERIOR DA MANGA;...... -BUCHA DA MANGUEIRA DO EIXO;.... -KIT DE ARRUELAS;...... -KIT REPARO DE DIREÇÃO;....... -JOGO DE PASTILHA DE FREIO;..... -BATENTE DA SUSPENÇÃO;..... -COXIM DO CAMBIO;....... -FLEXÍVEL EMBREAGEM;...... -VÁLVULA TERMOSTÁTICA;...... -AMORTECEDOR DE DIREÇÃO;.... -PIVO CENTRAL COM REGULAGEM;.... -PIVO INFERIOR DA MANGA;..... -KIT SINCRONIZADO;........ -ENGRENAGEM DA RÉ;....... -GARFO DA RÉ;........... -COROA DO PINHÃO;.......... -ROLAMENTO DA RODA TRESEIRA;.... -JOGO DE JUNTA;........ -ROLAMENTO DO CAMBIO;...... -ROLAMENTO DE EMBREAGEM;..... -JOGO DE JUNTAS DO CAMBIO;... -ANEL SINCRONIZADO 1ª/2ª MARCHA; -ANEL SINCRONIZADO 3ª/4ª MARCHA;.. -ROLAMENTO 30204;............ -EIXO DE DIREÇÃO ;...... -RETENTOR DE RODA DIANTEIRA;..... -PIVO CENTRAL DA DIREÇÃO;..... 3.258,00
20/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 3.258,00
20/12/2019 Pagamento de Empenho 8111/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.258,00
TOTAL 3.258,00 3.258,00 3.258,00
SALDO A PAGAR 0,00