O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8136 Data de lançamento: 20/12/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS E DE COZINHEIRA,CONFME.ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018, CONTRATOS DE Nº105,Nº106/2018 E SEUS ADITIVOS.................... -SERVIÇOS GERAIS NAS SEGUINTES ESCOLAS:DARCI T.SAMPAIO, JULIO BORGES,CAPÃO BONITO,TABAJARA, AFONSO BILIG E SIEGFRIED HEUSER, REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 20/12/2019(20 DIAS).............. 1.818,75 10.912,50
2.00 -SERVIÇOS GERAIS NAS SEGUINTES ESCOLAS:AFONSO BILIG e SIEGFRIED HEUSER,REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019..................... 2.819,07 5.638,14
3.00 -SERVIÇOS DE COZINHEIRA NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: DARCI T.SAMPAIO,SIEGFRIED HEUSER e JULIO BORGES,REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 20/12/2019(20 DIAS)............................ 1.819,74 5.459,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2019 EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS E DE COZINHEIRA,CONFME.ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018, CONTRATOS DE Nº105,Nº106/2018 E SEUS ADITIVOS.................... -SERVIÇOS GERAIS NAS SEGUINTES ESCOLAS:DARCI T.SAMPAIO, JULIO BORGES,CAPÃO BONITO,TABAJARA, AFONSO BILIG E SIEGFRIED HEUSER, REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 20/12/2019(20 DIAS).............. -SERVIÇOS GERAIS NAS SEGUINTES ESCOLAS:AFONSO BILIG e SIEGFRIED HEUSER,REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019..................... -SERVIÇOS DE COZINHEIRA NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: DARCI T.SAMPAIO,SIEGFRIED HEUSER e JULIO BORGES,REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 20/12/2019(20 DIAS)............................ 22.009,86
27/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 22.009,86
27/12/2019 Cfe. INSS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8136/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI 2.421,08
27/12/2019 Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8136/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI 966,05
27/12/2019 Pagamento de Empenho 8136/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 18.622,73
TOTAL 22.009,86 22.009,86 22.009,86
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - MDE 27/12/2019 2.421,08 Lançada
ISS - MDE 27/12/2019 966,05 Lançada
TOTAL   3.387,13