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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8138 Data de lançamento: 20/12/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Ed. Inf. Pré-Escola - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS E DE COZINHEIRA,CONFME.ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018, CONTRATOS DE Nº105,Nº106/2018 E SEUS ADITIVOS.................... -SERVIÇOS GERAIS NA ESC.MUN. LOURIEN BRESCANSIN, NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019.................. 2.819,07 2.819,07
2.00 -SERVIÇOS GERAIS NAS ESC.MUNIC. HARMONIA e CAPÃO BONITO,NO PERÍODO DE 01 A 20/12/2019....... 1.819,07 3.638,14
2.00 --SERVIÇOS DE COZINHEIRA NAS ESC.MUNICIPAIS LOURIEN BRESCANSIN e CAPÃO BONITO,NO PERÍODO DE 01 A 20/12/2019....................... 1.819,74 3.639,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2019 EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS E DE COZINHEIRA,CONFME.ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018, CONTRATOS DE Nº105,Nº106/2018 E SEUS ADITIVOS.................... -SERVIÇOS GERAIS NA ESC.MUN. LOURIEN BRESCANSIN, NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019.................. -SERVIÇOS GERAIS NAS ESC.MUNIC. HARMONIA e CAPÃO BONITO,NO PERÍODO DE 01 A 20/12/2019....... --SERVIÇOS DE COZINHEIRA NAS ESC.MUNICIPAIS LOURIEN BRESCANSIN e CAPÃO BONITO,NO PERÍODO DE 01 A 20/12/2019....................... 10.096,69
27/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 10.096,69
27/12/2019 Cfe. INSS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8138/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI 1.110,63
27/12/2019 Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8138/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI 443,16
27/12/2019 Pagamento de Empenho 8138/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.542,90
TOTAL 10.096,69 10.096,69 10.096,69
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - MDE 27/12/2019 1.110,63 Lançada
ISS - MDE 27/12/2019 443,16 Lançada
TOTAL   1.553,79