| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 8193 | Data de lançamento: | 26/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLÍTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folha pagamento complementar referente 12/2019 | 6.452,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2019 | INSS PARTE PATRONAL REF. folha pagamento complementar referente 12/2019 | 6.452,55 | ||
| 26/12/2019 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019 | 6.452,55 | ||
| 17/01/2020 | Pagamento de Empenho 8193/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.452,55 | ||
| TOTAL | 6.452,55 | 6.452,55 | 6.452,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||