| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 8342 | Data de lançamento: | 26/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folha pagamento complementar referente 12/2019 | 4.951,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2019 | INSS PARTE PATRONAL REF. folha pagamento complementar referente 12/2019 | 4.951,81 | ||
| 26/12/2019 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019 | 4.951,81 | ||
| 26/12/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho | 186,16 | ||
| 17/01/2020 | Pagamento de Empenho 8342/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.765,65 | ||
| TOTAL | 4.951,81 | 4.951,81 | 4.951,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 26/12/2019 | 186,16 | Lançada | |
| TOTAL | 186,16 |