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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 836 Data de lançamento: 22/02/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.DEZ/18), REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:................... - 3327 1396.................... 166,65
1.00 - 3327 1452...................... 164,94
1.00 - 3327 1382...................... 84,72
1.00 - 3327 1085...................... 524,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2019 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.DEZ/18), REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:................... - 3327 1396.................... - 3327 1452...................... - 3327 1382...................... - 3327 1085...................... 940,57
22/02/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 940,57
25/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 836/2019 OI SA - 8968 940,57
TOTAL 940,57 940,57 940,57
SALDO A PAGAR 0,00