| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8382 | Data de lançamento: | 26/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSÍDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSÍDIOS REF. folha pagamento complementar referente 12/2019 | 6.308,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2019 | SUBSÍDIOS REF. folha pagamento complementar referente 12/2019 | 6.308,65 | ||
| 26/12/2019 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019 | 6.308,65 | ||
| 26/12/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios | 636,74 | ||
| 26/12/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios | 642,34 | ||
| 27/12/2019 | Pagamento de Empenho 8382/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.029,57 | ||
| TOTAL | 6.308,65 | 6.308,65 | 6.308,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 26/12/2019 | 636,74 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 26/12/2019 | 642,34 | Lançada | |
| TOTAL | 1.279,08 |