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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 925 Data de lançamento: 25/02/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2019, CONFORME TP-001/2019............. ...........CRECHE................ Carne de frango, tipo coxa e sobre coxa, congelada 6,96 3.480,00
500.00 Banana Caturra, fruto de tamanho pequeno, grau méd 2,97 1.485,00
150.00 Açúcar tipo cristal: Açúcar tipo cristal, granulad 2,49 373,50
80.00 Achocolatado em pó: Achocolatado em pó instantâneo 4,90 392,00
10.00 Amido de milho: Amido de milho, embalagem de 1 kg. 5,10 51,00
250.00 Arroz branco: Arroz branco tipo I, beneficiado, po 2,96 740,00
15.00 Café solúvel em pó: Café solúvel granulado, selo d 12,99 194,85
65.00 Chá de frutas: Chá de frutas (maçã, pêssego, moran 3,40 221,00
80.00 Cereal matinal, flocos de milho com açúcar: Cereal 8,90 712,00
24.00 Doce de frutas: Doce cremoso de frutas, embalagens 11,80 283,20
60.00 Farinha de trigo: Farinha de trigo especial, enriq 2,26 135,60
30.00 Fermento em pó químico: Fermento químico em pó, em 2,99 89,70
26.00 Lentilha graúda tipo 1: Lentilha seca tipo 1, isen 10,40 270,40
60.00 Macarrão de trigo com ovos, tipo caseiro: Macarrão 7,25 435,00
26.00 Margarina vegetal com no mínimo 60% de lipídios: M 5,99 155,74
10.00 Orégano: Embalagem transparente, pote 7 g. Prazo d 2,75 27,50
30.00 Pó para gelatina: Pó para gelatina, embalagem plás 13,50 405,00
25.00 Pó para pudim: Pó para pudim, embalagem plástica d 9,80 245,00
40.00 Polenta pré-cozida, instantânea:Flocos de milho pr 4,50 180,00
5.00 Sagu:fabricado a partir de matérias-primas sãs e l 7,60 38,00
20.00 Vinagre de maçã: Vinagre de maçã,com tampa inviolá 3,25 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2019 EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2019, CONFORME TP-001/2019............. ...........CRECHE................ Carne de frango, tipo coxa e sobre coxa, congelada Banana Caturra, fruto de tamanho pequeno, grau méd Açúcar tipo cristal: Açúcar tipo cristal, granulad Achocolatado em pó: Achocolatado em pó instantâneo Amido de milho: Amido de milho, embalagem de 1 kg. Arroz branco: Arroz branco tipo I, beneficiado, po Café solúvel em pó: Café solúvel granulado, selo d Chá de frutas: Chá de frutas (maçã, pêssego, moran Cereal matinal, flocos de milho com açúcar: Cereal Doce de frutas: Doce cremoso de frutas, embalagens Farinha de trigo: Farinha de trigo especial, enriq Fermento em pó químico: Fermento químico em pó, em Lentilha graúda tipo 1: Lentilha seca tipo 1, isen Macarrão de trigo com ovos, tipo caseiro: Macarrão Margarina vegetal com no mínimo 60% de lipídios: M Orégano: Embalagem transparente, pote 7 g. Prazo d Pó para gelatina: Pó para gelatina, embalagem plás Pó para pudim: Pó para pudim, embalagem plástica d Polenta pré-cozida, instantânea:Flocos de milho pr Sagu:fabricado a partir de matérias-primas sãs e l Vinagre de maçã: Vinagre de maçã,com tampa inviolá 9.979,49
22/03/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 2.801,02
29/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 925/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.801,02
22/04/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 3.048,41
24/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 925/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.048,41
10/05/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 1.404,31
15/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 925/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.404,31
24/05/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 142,40
05/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 925/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 142,40
26/06/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 686,58
28/06/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 903,54
17/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 925/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 903,54
17/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 925/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 686,58
23/07/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 507,06
13/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 925/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 507,06
05/09/2019 SALDO NÃO UTILIZADO! -486,17
TOTAL 9.493,32 9.493,32 9.493,32
SALDO A PAGAR 0,00