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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1003 Data de lançamento: 17/02/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADO NA REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO VAN DUCATO IZN 9D83;................ -SVÇ. DE REVISÃO DE 60.000KM;... 160,00 1.280,00
1.00 -HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE BICOS;.... 52,00 52,00
1.00 -LIMPEZA DE BICOS;........... 91,00 91,00
1.00 -LIMPEZA DOS FREIOS TRAS;.... 100,00 100,00
1.00 -SVÇ. DE ALINHAMENTO DAS RODAS;... 80,00 80,00
1.00 -SVÇ. DE BALANCEAMENTO DE PNEUS;. 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADO NA REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO VAN DUCATO IZN 9D83;................ -SVÇ. DE REVISÃO DE 60.000KM;... -HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE BICOS;.... -LIMPEZA DE BICOS;........... -LIMPEZA DOS FREIOS TRAS;.... -SVÇ. DE ALINHAMENTO DAS RODAS;... -SVÇ. DE BALANCEAMENTO DE PNEUS;. 1.663,00
30/04/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.663,00
06/05/2020 Pagamento de Empenho 1003/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.663,00
TOTAL 1.663,00 1.663,00 1.663,00
SALDO A PAGAR 0,00