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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA - CARAZINHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1012 Data de lançamento: 18/02/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR VAN DUCATO IXZ 8217;.... -SUPORTE DE PORTA T;.......... 61,04 61,04
1.00 -FECHADURA DE PORTA;....... 821,93 821,93
1.00 -BATENTE SUPERIO;...... 76,42 76,42
2.00 -FECHADURA DA PO;........ 201,25 402,50
1.00 -TIRANTE ESQ;........... 151,68 151,68
1.00 -BATENTE PORTA L;.......... 79,08 79,08
2.00 -BATENTE LIMIT;........ 182,71 365,42
1.00 -ELEMENTO FILTRO;.......... 122,10 122,10
1.00 -DISPOSITIVO REG. CENTRAL;.... 363,00 363,00
2.00 -DISCO HF40-FREIO DUCATO 300;..... 184,28 368,56
1.00 -CORREIA ALTER B;....... 149,11 149,11
1.00 -POLIA TENSORA D;........ 492,86 492,86
1.00 -TENSOR CORREIA;.......... 719,25 719,25
1.00 -CORREIA COMPRES;........... 156,69 156,69
1.00 -KIT CORREIA DEN;......... 882,75 882,75
1.00 -BUCHA ESQ. TIRAN;......... 21,45 21,45
1.00 -FILTRO DE ÓLEO;........ 104,75 104,75
1.00 -JOGO DE PASTILHA FR;...... 1.354,68 1.354,68
1.00 -ELEMENTO FILTRA;.......... 229,81 229,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR VAN DUCATO IXZ 8217;.... -SUPORTE DE PORTA T;.......... -FECHADURA DE PORTA;....... -BATENTE SUPERIO;...... -FECHADURA DA PO;........ -TIRANTE ESQ;........... -BATENTE PORTA L;.......... -BATENTE LIMIT;........ -ELEMENTO FILTRO;.......... -DISPOSITIVO REG. CENTRAL;.... -DISCO HF40-FREIO DUCATO 300;..... -CORREIA ALTER B;....... -POLIA TENSORA D;........ -TENSOR CORREIA;.......... -CORREIA COMPRES;........... -KIT CORREIA DEN;......... -BUCHA ESQ. TIRAN;......... -FILTRO DE ÓLEO;........ -JOGO DE PASTILHA FR;...... -ELEMENTO FILTRA;.......... 6.923,08
27/02/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 6.923,08
03/03/2020 Pagamento de Empenho 1012/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.923,08
TOTAL 6.923,08 6.923,08 6.923,08
SALDO A PAGAR 0,00