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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1032 Data de lançamento: 18/02/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 2 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS,PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES e DEMAIS ESFs;.............. -ADRENALINA;............ 2,22 111,00
50.00 ATROPINA 0,78 39,00
50.00 DIAZEPAM 10 MG 0,72 36,00
30.00 FUROSEMIDA 0,63 18,90
10.00 ESCOVA CERVICAL CIPATOLOGICO 16,90 169,00
500.00 CETOPROFENO 100 MG 3,17 1.585,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS,PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES e DEMAIS ESFs;.............. -ADRENALINA;............ ATROPINA DIAZEPAM 10 MG FUROSEMIDA ESCOVA CERVICAL CIPATOLOGICO CETOPROFENO 100 MG 1.958,90
27/02/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.958,90
04/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1032/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 1.958,90
TOTAL 1.958,90 1.958,90 1.958,90
SALDO A PAGAR 0,00