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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1064 Data de lançamento: 19/02/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA AUGUSTO TRAMONTINI;.... -SUPORTE DE LÂMPADAS E-40XE-27;.. 12,33 61,65
5.00 -LÂMPADA LED 30W E-27;.... 49,90 249,50
4.00 -LÂMPADA LED 70W E-40;.... 186,10 744,40
1.00 -RELÉ FOTOELÉTRICO;...... 67,64 67,64
1.00 -BASE P/ RELÉ;.......... 19,90 19,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA AUGUSTO TRAMONTINI;.... -SUPORTE DE LÂMPADAS E-40XE-27;.. -LÂMPADA LED 30W E-27;.... -LÂMPADA LED 70W E-40;.... -RELÉ FOTOELÉTRICO;...... -BASE P/ RELÉ;.......... 1.143,09
03/03/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. 1.143,09
08/04/2020 Pagamento de Empenho 1064/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.143,09
TOTAL 1.143,09 1.143,09 1.143,09
SALDO A PAGAR 0,00