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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1068 Data de lançamento: 19/02/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 24 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE RELACIONADOS NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº243/2019,CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE/HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA RS.SERVIÇOS ESTES REALIZADOS NO MÊS DEJANEIRO/2020.............. **PACIENTE: EDOLI ARAÚJO,INTERNADO EM 29/12/2019 E ALTA EM 07/01/2020.PROCEDIMENTOS: INTERNAÇÕES CLÍNICAS............. 828,66 828,66
1.00 ** PACIENTE: RAFAEL JAHN DA COSTA, INTERNADO EM 05/01/2020 E ALTA EM 09/01/2020.PROCEDIMENTOS:TORACOSTOMIA COM DRENAGEM FECHADA PORTE MÉDIO............................ 1.295,00 1.295,00
1.00 ** PACIENTE: ALINE FABIELE DE OLIVEIRA, INTERNADA EM 1/01/2020 E ALTA EM13/01/2020. PROCEDIMENTO: PARTO VIA BAIXA;ASSISTENCIA RECEM-NASCIDO;PEDIATRIA EM SALA DE PARTO.PORTE GRANDE............... 4.114,27 4.114,27
1.00 ** PACIENTE: ADRIANA DA SILVA,INTERNADA EM 27/01/2020 E ALTA EM 29/01/2020. PROCEDIMENTO:CESARIANA; ASSISTENCIA RECEM-NASCIDO; PEDIATRIA EM SALA DE PARTO.PORTE GRANDE........................... 5.104,07 5.104,07
1.00 ** PACIENTE:GILMAR DA SILVA, INTERNADO EM 29/12/2019 E ALTA EM 29/12/2019. PROCEDIMENTO: CONSULTA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.. 120,36 120,36
1.00 **PACIENTE:EDOLI ARAUJO, INTERNADO EM 29/12/2019 E ALTA EM 29/12/2019.PROCEDIMENTO:CONSULTA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA............ 120,36 120,36
1.00 ** PACIENTE: ADRIANA DA SILVA, INTERNADA EM 27/01/2020 E ALTA EM 27/01/2020.PROCEDIMENTO: CONSULTA ESPECIALIZADA;ULTRA-SOM;TAXA DE EXPEDIENTE;OBSERVAÇÃO AMBULATORIAL..................... 152,59 152,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2020 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE RELACIONADOS NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº243/2019,CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE/HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA RS.SERVIÇOS ESTES REALIZADOS NO MÊS DEJANEIRO/2020.............. **PACIENTE: EDOLI ARAÚJO,INTERNADO EM 29/12/2019 E ALTA EM 07/01/2020.PROCEDIMENTOS: INTERNAÇÕES CLÍNICAS............. ** PACIENTE: RAFAEL JAHN DA COSTA, INTERNADO EM 05/01/2020 E ALTA EM 09/01/2020.PROCEDIMENTOS:TORACOSTOMIA COM DRENAGEM FECHADA PORTE MÉDIO............................ ** PACIENTE: ALINE FABIELE DE OLIVEIRA, INTERNADA EM 1/01/2020 E ALTA EM13/01/2020. PROCEDIMENTO: PARTO VIA BAIXA;ASSISTENCIA RECEM-NASCIDO;PEDIATRIA EM SALA DE PARTO.PORTE GRANDE............... ** PACIENTE: ADRIANA DA SILVA,INTERNADA EM 27/01/2020 E ALTA EM 29/01/2020. PROCEDIMENTO:CESARIANA; ASSISTENCIA RECEM-NASCIDO; PEDIATRIA EM SALA DE PARTO.PORTE GRANDE........................... ** PACIENTE:GILMAR DA SILVA, INTERNADO EM 29/12/2019 E ALTA EM 29/12/2019. PROCEDIMENTO: CONSULTA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.. **PACIENTE:EDOLI ARAUJO, INTERNADO EM 29/12/2019 E ALTA EM 29/12/2019.PROCEDIMENTO:CONSULTA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA............ ** PACIENTE: ADRIANA DA SILVA, INTERNADA EM 27/01/2020 E ALTA EM 27/01/2020.PROCEDIMENTO: CONSULTA ESPECIALIZADA;ULTRA-SOM;TAXA DE EXPEDIENTE;OBSERVAÇÃO AMBULATORIAL..................... 11.735,31
21/02/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 11.735,31
27/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1068/2020 ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE - 9618 11.735,31
TOTAL 11.735,31 11.735,31 11.735,31
SALDO A PAGAR 0,00