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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1079 Data de lançamento: 19/02/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO e FEVEREIRO/2020,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:........... -3082092998;............ 5.238,63 5.238,63
1.00 -3082092998;........... 4.403,02 4.403,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2020 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO e FEVEREIRO/2020,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:........... -3082092998;............ -3082092998;........... 9.641,65
19/02/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO e FEVEREIRO/2020,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:........... -3082092998;............ -3082092998;........... 9.641,65
19/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1079/2020 Rio Grande Energia SA - 12808 9.641,65
TOTAL 9.641,65 9.641,65 9.641,65
SALDO A PAGAR 0,00