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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1116 Data de lançamento: 20/02/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.50 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE UTILIZADO NO VEÍCULO VECTRA IQE 5417;........... -ÓLEO 5W30;.......... 38,00 171,00
5.00 -ÓLEO 5W30;......... 38,00 190,00
1.00 -ÓLEO 10W40;.......... 38,00 38,00
4.50 -ÓLEO 5W30;...... 38,00 171,00
3.50 -ÓLEO 5W40;........... 48,00 168,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE UTILIZADO NO VEÍCULO VECTRA IQE 5417;........... -ÓLEO 5W30;.......... -ÓLEO 5W30;......... -ÓLEO 10W40;.......... -ÓLEO 5W30;...... -ÓLEO 5W40;........... 738,00
29/06/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 738,00
04/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2020 MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024 738,00
TOTAL 738,00 738,00 738,00
SALDO A PAGAR 0,00