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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1119 Data de lançamento: 21/02/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,ONDE FOI UTILIZADO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL;................ -TINTA SEMI BRILHO;....... 98,40 196,80
1.00 -TINTA SEMI BRILHO TAN;....... 147,80 147,80
1.00 -FITA CREPE;............. 4,50 4,50
1.00 -ROLO DE LÃ EXTRA 23CM;..... 45,50 45,50
1.00 -SELADOR 18L;...... 8,00 8,00
4.00 -MASSA FINA;............ 11,00 44,00
1.00 -DESEMPENE DE ESPONJOSO;..... 9,00 9,00
1.00 -DESEMPENE PEQUENO;......... 7,00 7,00
1.00 -FITA ZEB. 100MT;....... 11,00 11,00
1.00 -CANALETA COM FITA ADESIVA;.... 7,50 7,50
1.00 -SILICONE;......... 18,20 18,20
4.00 -MANGOTE;........... 5,00 20,00
4.00 -ESPUDE;........ 3,50 14,00
1.00 -KIT DE CX ACOPLADA,COMPLETO;... 70,90 70,90
1.00 -FITA VEDA ROSCA;........... 2,00 2,00
2.00 -CIMENTO;.......... 30,00 60,00
2.00 -TÁBOA 30 X 5.40;...... 400,00 800,00
1.00 -B. PROT 18LT BRANCO;.... 276,00 276,00
6.00 -LIXA;........... 4,50 27,00
1.00 -MASSA CORRIDA 3.6;........ 23,00 23,00
20.00 -LONA PRETA;........... 1,25 25,00
2.00 -COLALIT 3.6 BR;......... 99,00 198,00
2.00 -SOLVENTE;............. 17,00 34,00
1.00 -REPARO CX ACOPLADA;...... 10,50 10,50
1.00 -PROTETOR FACIAL;.......... 26,60 26,60
30.00 -FIO P/ MÁQUINA DE CORTAR GRAMA;. 1,00 30,00
2.00 -TINTA SEMI BRILHO;........ 96,20 192,40
2.00 -ROLO;......... 23,50 47,00
28.00 -BRITA;......... 5,00 140,00
1.00 -CIMENTO;................ 30,00 30,00
4.00 -LPXA;........... 4,50 18,00
1.00 -CORALIT 225;.... 12,00 12,00
1.00 -PR.CORA 0,8T PROT ;........ 32,00 32,00
1.00 -BISNAGA PRETA;........... 4,50 4,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,ONDE FOI UTILIZADO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL;................ -TINTA SEMI BRILHO;....... -TINTA SEMI BRILHO TAN;....... -FITA CREPE;............. -ROLO DE LÃ EXTRA 23CM;..... -SELADOR 18L;...... -MASSA FINA;............ -DESEMPENE DE ESPONJOSO;..... -DESEMPENE PEQUENO;......... -FITA ZEB. 100MT;....... -CANALETA COM FITA ADESIVA;.... -SILICONE;......... -MANGOTE;........... -ESPUDE;........ -KIT DE CX ACOPLADA,COMPLETO;... -FITA VEDA ROSCA;........... -CIMENTO;.......... -TÁBOA 30 X 5.40;...... -B. PROT 18LT BRANCO;.... -LIXA;........... -MASSA CORRIDA 3.6;........ -LONA PRETA;........... -COLALIT 3.6 BR;......... -SOLVENTE;............. -REPARO CX ACOPLADA;...... -PROTETOR FACIAL;.......... -FIO P/ MÁQUINA DE CORTAR GRAMA;. -TINTA SEMI BRILHO;........ -ROLO;......... -BRITA;......... -CIMENTO;................ -LPXA;........... -CORALIT 225;.... -PR.CORA 0,8T PROT ;........ -BISNAGA PRETA;........... 2.592,20
02/03/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 2.592,20
12/03/2020 Pagamento de Empenho 1119/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.592,20
TOTAL 2.592,20 2.592,20 2.592,20
SALDO A PAGAR 0,00