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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 117 Data de lançamento: 22/01/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa: 3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NOS TRANSPORTES ESCOLARES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 NOS SEGUINTES VEÍCULOS:............. *ISB 7372............... -MOLA AG 1038-01;............ 296,00 296,00
1.00 -MOLA AG 1038-02;........... 280,00 280,00
1.00 -PINO DE CENTRO 1/2 X6;...... 10,00 10,00
2.00 -ROLAMENTO R-251 REI;......... 180,00 360,00
1.00 *ISK 8214;............. -KIT EMBREAGEM 600801476200;.... 1.890,00 1.890,00
1.00 -CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM C-2653;...... 290,00 290,00
1.00 -ARALDITE;....... 26,00 26,00
10.00 *IPO 9822;.............. -BUCHA NYLON 4X40;......... 1,00 10,00
2.00 -LÍQUIDO DE FREIO;........... 17,00 34,00
6.00 -BUCHA DE MOLA;............. 38,00 228,00
3.00 -PEDRA RETIFICA;.......... 15,00 45,00
1.00 *IUV 5323;................. -ROLAMENTO R-72 REI;........ 190,00 190,00
2.00 *IRE 8146;................ -CRUZETA 5-160;.............. 140,00 280,00
1.00 -ROLAMENTO R-251 REI;........... 180,00 180,00
1.00 -TIRANTE ESTABILIZADOR;.... 450,00 450,00
2.00 -PARAFUSO 1/2 X 2.1/2;........ 3,00 6,00
2.00 -PORCA 1/2;............. 1,50 3,00
2.00 *IRA 3082;................... -MOLA AG 1038-01;............. 296,00 592,00
2.00 -MOLA AG 1038-02;........... 280,00 560,00
1.00 -PINO DE CENTRO 1/2 X 6;......... 10,00 10,00
1.00 -PINO DE CENTRO 1/2 X8;..... 12,00 12,00
2.00 -GRAMPO DE MOLA 5/8 X 72 X 8;... 25,00 50,00
1.00 *ISZ 8217;.................. -CUICA 24 X30;.......... 380,00 380,00
1.00 -FLEXIVEL CUICA;...... 65,00 65,00
1.00 -CALÇO MOTOR;........ 285,00 285,00
2.00 -CRUZETA 5-160X;........ 120,00 240,00
4.00 -ABRAÇADEIRA CRUZETA;......... 12,00 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NOS TRANSPORTES ESCOLARES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 NOS SEGUINTES VEÍCULOS:............. *ISB 7372............... -MOLA AG 1038-01;............ -MOLA AG 1038-02;........... -PINO DE CENTRO 1/2 X6;...... -ROLAMENTO R-251 REI;......... *ISK 8214;............. -KIT EMBREAGEM 600801476200;.... -CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM C-2653;...... -ARALDITE;....... *IPO 9822;.............. -BUCHA NYLON 4X40;......... -LÍQUIDO DE FREIO;........... -BUCHA DE MOLA;............. -PEDRA RETIFICA;.......... *IUV 5323;................. -ROLAMENTO R-72 REI;........ *IRE 8146;................ -CRUZETA 5-160;.............. -ROLAMENTO R-251 REI;........... -TIRANTE ESTABILIZADOR;.... -PARAFUSO 1/2 X 2.1/2;........ -PORCA 1/2;............. *IRA 3082;................... -MOLA AG 1038-01;............. -MOLA AG 1038-02;........... -PINO DE CENTRO 1/2 X 6;......... -PINO DE CENTRO 1/2 X8;..... -GRAMPO DE MOLA 5/8 X 72 X 8;... *ISZ 8217;.................. -CUICA 24 X30;.......... -FLEXIVEL CUICA;...... -CALÇO MOTOR;........ -CRUZETA 5-160X;........ -ABRAÇADEIRA CRUZETA;......... 6.820,00
24/01/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 6.820,00
28/01/2020 Pagamento de Empenho 117/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.820,00
TOTAL 6.820,00 6.820,00 6.820,00
SALDO A PAGAR 0,00