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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1321 Data de lançamento: 27/02/2020
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ABONO PECUNIÁRIO REF. folha pagamento referente 02/2020 914,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2020 ABONO PECUNIÁRIO REF. folha pagamento referente 02/2020 914,16
27/02/2020 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.FEVEREIRO/2020. 914,16
28/02/2020 Pagamento de Empenho 1321/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 914,16
TOTAL 914,16 914,16 914,16
SALDO A PAGAR 0,00