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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 141 Data de lançamento: 23/01/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS,PARA OS SEGUINTES TRANSPORTES ESCOLARES:........... *MICRO ÔNIBUS IRE 8146;........ *MICRO ÔNIBUS IRA 3082;.......... *MICRO ÔNIBUS ISB 7372;....... *MICRO ÔNIBUS ISZ 8217;.......... -RETENTOR TRASEIRO E DIANTEIRO;.. 125,00 125,00
2.00 -HASTE LIMP. PARABRISA VOLARE;... 200,00 400,00
1.00 -MECANISMO VOLARE;........... 450,00 450,00
2.00 -PALHETA LIMPADOR PARABRISA VOLARE;........... 50,00 100,00
1.00 -CABO DE CAMBIO 3500MM;......... 715,00 715,00
1.00 -MECANISMO VOLARE;......... 450,00 450,00
1.00 -BORRACHA DO PARABRISA VOLARE A5 A6 A8 V5 V6 V8 37A2;.......... 260,00 260,00
5.00 -GUARNIÇÃO-VEDAÇÃO PORTA;...... 25,00 125,00
1.00 -SICAFLEX;........... 48,00 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS,PARA OS SEGUINTES TRANSPORTES ESCOLARES:........... *MICRO ÔNIBUS IRE 8146;........ *MICRO ÔNIBUS IRA 3082;.......... *MICRO ÔNIBUS ISB 7372;....... *MICRO ÔNIBUS ISZ 8217;.......... -RETENTOR TRASEIRO E DIANTEIRO;.. -HASTE LIMP. PARABRISA VOLARE;... -MECANISMO VOLARE;........... -PALHETA LIMPADOR PARABRISA VOLARE;........... -CABO DE CAMBIO 3500MM;......... -MECANISMO VOLARE;......... -BORRACHA DO PARABRISA VOLARE A5 A6 A8 V5 V6 V8 37A2;.......... -GUARNIÇÃO-VEDAÇÃO PORTA;...... -SICAFLEX;........... 2.673,00
29/01/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 2.673,00
11/02/2020 Pagamento de Empenho 141/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.673,00
TOTAL 2.673,00 2.673,00 2.673,00
SALDO A PAGAR 0,00