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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1438 Data de lançamento: 27/02/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,PARA MANUTENÇÃO/ REFORMA,JUNTO AOS ESFS CRUZEIRO,HARMONIA,PORTÃO ,RURAL e UBS NAVEGANTES;.......... -FECHADURA SOPRANO EXT. 40MM;.. 56,00 112,00
1.00 -CADEADO STAM 30MM;...... 15,90 15,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,PARA MANUTENÇÃO/ REFORMA,JUNTO AOS ESFS CRUZEIRO,HARMONIA,PORTÃO ,RURAL e UBS NAVEGANTES;.......... -FECHADURA SOPRANO EXT. 40MM;.. -CADEADO STAM 30MM;...... 127,90
02/03/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 127,90
05/03/2020 Pagamento de Empenho 1438/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 127,90
TOTAL 127,90 127,90 127,90
SALDO A PAGAR 0,00