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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1554 Data de lançamento: 04/03/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:.......... *GOL IYO 9647;............. *GOL IYO 9648;........... *GOL IYO 9649;............. *GOL IRX 6827;............. *GOL IXR 6044;............ *GOL IXE 3790;............ -FILTRO DE ÓLEO;........ 36,00 36,00
5.00 -FILTRO DE ÓLEO;............... 28,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:.......... *GOL IYO 9647;............. *GOL IYO 9648;........... *GOL IYO 9649;............. *GOL IRX 6827;............. *GOL IXR 6044;............ *GOL IXE 3790;............ -FILTRO DE ÓLEO;........ -FILTRO DE ÓLEO;............... 176,00
10/03/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 176,00
12/03/2020 Pagamento de Empenho 1554/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 176,00
TOTAL 176,00 176,00 176,00
SALDO A PAGAR 0,00