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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1559 Data de lançamento: 04/03/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Assistencia Social a População Carente
Conta de Despesa: 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,PARA O NÚCLEO FAMILIAR SA Srª.JULIANA DA SILVA,CPF DE N°833.190.260-20,CONFORME PARECER SOCIAL REALIZADO NO DIA 04/07/2019,ONDE FORAM CONSTATADAS A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL,O QUAL COMPROVA A GRAVIDADE DA SITUAÇÃO DAS REDIDÊNCIAS E A URGÊNCIA COM QUE SE DEVEM SER EFETUADOS OS REPAROS NO DOMICILIO;PARECER JURIDICO REALIZADO NO DIA 30/06/2019.JUNTANDO A ESSE PROCESSO O MANDADO PARA CUMPRIMENTO LIMINAR EXPEDIDA PELO PODER JUDI 29,00 174,00
2.00 -AREIA;.......... 120,00 240,00
1.00 -ALVENARITE 900ML;........ 5,80 5,80
16.00 -MADEIRA 0,05X0,05X5,40;...... 12,00 192,00
3.00 -JANELA 1,20 X 1,00 COM VENEZIANA(FERRO);........ 320,00 960,00
1.00 -JANELA TIPO BASCULANTE 0,60 X 0,60(FERRO);.... 60,00 60,00
2.00 -CAL HIDRATADO 20KG;......... 11,00 22,00
60.00 -TÁBUAS 0,30 X 5,40;........ 29,00 1.740,00
30.00 -ASSOALHO;........ 35,00 1.050,00
36.00 -FORRO PVC;......... 11,90 428,40
1.00 -TUBO PVC 100MM;.......... 56,00 56,00
4.00 -JOELHO PVC 40MM;........... 1,00 4,00
4.00 -JOELHO MISTO 20MM;........... 1,20 4,80
6.00 -TOMADAS INTERNAS;......... 4,00 24,00
2.00 -INTERRUPTOR INTERNO DUPLO;.. 9,00 18,00
3.00 -INTERRUPTOR INTERNO SIMPLES;... 5,00 15,00
1.00 -INTERRUPTOR INTERNO COM TOMADA;.... 9,00 9,00
40.00 -ISOLADOR 36 X 36 PVC;........ 0,30 12,00
14.00 -PISO/AZULEJO;........ 14,90 208,60
5.00 -REJUNTE;........... 3,00 15,00
1.00 -CONJUNTO SANITÁRIO 3PÇ;....... 190,00 190,00
4.00 -VIDRO LISO 3MM;........... 60,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,PARA O NÚCLEO FAMILIAR SA Srª.JULIANA DA SILVA,CPF DE N°833.190.260-20,CONFORME PARECER SOCIAL REALIZADO NO DIA 04/07/2019,ONDE FORAM CONSTATADAS A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL,O QUAL COMPROVA A GRAVIDADE DA SITUAÇÃO DAS REDIDÊNCIAS E A URGÊNCIA COM QUE SE DEVEM SER EFETUADOS OS REPAROS NO DOMICILIO;PARECER JURIDICO REALIZADO NO DIA 30/06/2019.JUNTANDO A ESSE PROCESSO O MANDADO PARA CUMPRIMENTO LIMINAR EXPEDIDA PELO PODER JUDICIÁRIO(OFICIO DE N°057/2019) COM DATA DE 06/12/2019;................ -CIMENTO;........... -AREIA;.......... -ALVENARITE 900ML;........ -MADEIRA 0,05X0,05X5,40;...... -JANELA 1,20 X 1,00 COM VENEZIANA(FERRO);........ -JANELA TIPO BASCULANTE 0,60 X 0,60(FERRO);.... -CAL HIDRATADO 20KG;......... -TÁBUAS 0,30 X 5,40;........ -ASSOALHO;........ -FORRO PVC;......... -TUBO PVC 100MM;.......... -JOELHO PVC 40MM;........... -JOELHO MISTO 20MM;........... -TOMADAS INTERNAS;......... -INTERRUPTOR INTERNO DUPLO;.. -INTERRUPTOR INTERNO SIMPLES;... -INTERRUPTOR INTERNO COM TOMADA;.... -ISOLADOR 36 X 36 PVC;........ -BUCHAS N°8;........ -PISO/AZULEJO;........ -REJUNTE;........... -CONJUNTO SANITÁRIO 3PÇ;....... -VIDRO LISO 3MM;........... 5.669,20
14/04/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 5.669,20
16/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1559/2020 Sidinei Rogério Pierezan - 11416 5.669,20
TOTAL 5.669,20 5.669,20 5.669,20
SALDO A PAGAR 0,00