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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1586 Data de lançamento: 05/03/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 19319/25;........... 85,71 85,71
1.00 -19319/51;................ 107,56 107,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2020 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 19319/25;........... -19319/51;................ 193,27
05/03/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/085080; U/085073; 193,27
09/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1586/2020 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 193,27
TOTAL 193,27 193,27 193,27
SALDO A PAGAR 0,00