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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1681 Data de lançamento: 10/03/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
250.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS(CERTIFICADOS,CONVITES,CARTAZES E PANFLETOS)UTILIZADOS PELOS SMEC;..... -CONVITES 20 X 30(DIA DO PROFESSOR);.......... 0,90 225,00
250.00 -CERTIFICADOS(HOMENAGEM DIA DO PROFESSOR);........... 3,60 900,00
15.00 -ADESIVOS 15 X 4CM;....... 2,00 30,00
12.00 -CARTAZES A/4 COLORIDO;....... 6,67 80,00
20.00 -CARTAZES A/3 COLORIDO(NATAL SOLIDARIO);........... 9,00 180,00
200.00 -PANFLETOS 1/2 A/4 COLORIDOS(NATAL SOLIDÁRIO);...... 0,95 190,00
30.00 -CARTÃO DE NATAL A/4;........ 4,00 120,00
26.00 -CERTIFICADOS(FRENTE E VERSO)CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES;........ 4,46 116,00
35.00 -CERTIFICADOS EDUCAÇÃO FAZ A VIDA;............. 4,50 157,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS(CERTIFICADOS,CONVITES,CARTAZES E PANFLETOS)UTILIZADOS PELOS SMEC;..... -CONVITES 20 X 30(DIA DO PROFESSOR);.......... -CERTIFICADOS(HOMENAGEM DIA DO PROFESSOR);........... -ADESIVOS 15 X 4CM;....... -CARTAZES A/4 COLORIDO;....... -CARTAZES A/3 COLORIDO(NATAL SOLIDARIO);........... -PANFLETOS 1/2 A/4 COLORIDOS(NATAL SOLIDÁRIO);...... -CARTÃO DE NATAL A/4;........ -CERTIFICADOS(FRENTE E VERSO)CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES;........ -CERTIFICADOS EDUCAÇÃO FAZ A VIDA;............. 1.998,50
13/03/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 1.998,50
26/03/2020 Pagamento de Empenho 1681/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.998,50
TOTAL 1.998,50 1.998,50 1.998,50
SALDO A PAGAR 0,00