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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1691 Data de lançamento: 10/03/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA A INSTALAÇÃO HIDRAULICA DO LOCAL DA BASE DO SAMU;............... -TORNEIRA PRETA;.......... 4,50 4,50
1.00 -TORNEIRA;........ 7,00 7,00
1.00 -LUVA;.............. 1,50 1,50
1.00 -TUBO DE COLA P/ CANO;....... 3,30 3,30
1.00 -LIXA ;......... 21,50 21,50
20.00 -FITA DUPLA FASE;............. 4,60 92,00
80.00 -REBITES;............ 0,15 12,00
1.00 -BROCA DE AÇO N° 8;............... 9,70 9,70
4.00 -JOELHO 25;....... 1,00 4,00
1.00 -T 25;........ 1,00 1,00
2.00 -LUVA 25 X 20;................ 1,00 2,00
1.00 -LUVA 25 X 1/2;........ 1,50 1,50
1.00 -FITA VEDA ROSCA;....... 2,00 2,00
1.00 -COLA P/ CANO;...... 3,35 3,35
1.00 -B. CANO 25;....... 18,00 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA A INSTALAÇÃO HIDRAULICA DO LOCAL DA BASE DO SAMU;............... -TORNEIRA PRETA;.......... -TORNEIRA;........ -LUVA;.............. -TUBO DE COLA P/ CANO;....... -LIXA ;......... -FITA DUPLA FASE;............. -REBITES;............ -BROCA DE AÇO N° 8;............... -JOELHO 25;....... -T 25;........ -LUVA 25 X 20;................ -LUVA 25 X 1/2;........ -FITA VEDA ROSCA;....... -COLA P/ CANO;...... -B. CANO 25;....... 183,35
16/03/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 183,35
17/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1691/2020 FABIANO BERTOLIN - 3701 183,35
TOTAL 183,35 183,35 183,35
SALDO A PAGAR 0,00