O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOAO ENIO CARVALHO HENNIG

Dados do Empenho
Número do empenho: 1692 Data de lançamento: 10/03/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E NOS ESFS(CRUZEIRO,HARMONIA,PORTÃO e RURAL);.................... -SERVIÇO DE OTIMIZAÇÃO DE SOFTWARE E LIMPEZA DO HARDWARE PC ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL,01 RECEPÇÃO E 03 ADMINISTRAÇÃO ESF NAVEGANTES;............ 50,00 250,00
1.00 -SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS ESF PORTÃO EM REDE(01 PC NUTRICIONISTA,02PC FARMÁCIA E 02 PC VIGILÂNCIA);........ 250,00 250,00
3.00 -SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA RECEPÇÃO ESF NAVEGANTES,ESF CRUZEIRO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL;..... 50,00 150,00
2.00 -SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO INTERNET ESF NAVEGANTES E HARMONIA;..... 35,00 70,00
1.00 -SERVIÇO DE LIMPEZA E TROCA DE TONER DA IMPRESSORA ESF HARMONIA;..... 50,00 50,00
1.00 -SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE DO SAMU;........ 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E NOS ESFS(CRUZEIRO,HARMONIA,PORTÃO e RURAL);.................... -SERVIÇO DE OTIMIZAÇÃO DE SOFTWARE E LIMPEZA DO HARDWARE PC ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL,01 RECEPÇÃO E 03 ADMINISTRAÇÃO ESF NAVEGANTES;............ -SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS ESF PORTÃO EM REDE(01 PC NUTRICIONISTA,02PC FARMÁCIA E 02 PC VIGILÂNCIA);........ -SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA RECEPÇÃO ESF NAVEGANTES,ESF CRUZEIRO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL;..... -SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO INTERNET ESF NAVEGANTES E HARMONIA;..... -SERVIÇO DE LIMPEZA E TROCA DE TONER DA IMPRESSORA ESF HARMONIA;..... -SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE DO SAMU;........ 920,00
13/03/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 920,00
16/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1692/2020 Joao Enio Carvalho Hennig - 6291 920,00
TOTAL 920,00 920,00 920,00
SALDO A PAGAR 0,00