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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: PAULO DEOMAR KREMER

Dados do Empenho
Número do empenho: 1705 Data de lançamento: 10/03/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:10 A 11/03/2020 MOTIVO:CONDUZIR SR.MATIONARA S.SILVA(SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL) QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO AGENDADA... PORTARIA DE VIAGEM Nº42.......... EMISSÃO DA PORTARIA:10/03/2020... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ 250,00 375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2020 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:10 A 11/03/2020 MOTIVO:CONDUZIR SR.MATIONARA S.SILVA(SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL) QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO AGENDADA... PORTARIA DE VIAGEM Nº42.......... EMISSÃO DA PORTARIA:10/03/2020... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ 375,00
10/03/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 375,00
11/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1705/2020 PAULO DEOMAR KREMER - 8487 375,00
TOTAL 375,00 375,00 375,00
SALDO A PAGAR 0,00