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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1742 Data de lançamento: 12/03/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 EMPENHO GLOBAL, PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL,NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER; *O CONTRATO TERÁ VALIDADE DE 180DIAS ,INICIANDO NO DIA 01/01/2020 E ENCERRANDO EM 30/06/2020;............ *O MUNICÍPIO PAGARÁ À CONTRATADA PELOS SERVIÇOS ,O VALOR DE R$ 1.500,00(UM MIL E QUINHENTOS REAIS),SENDO QUE ESTE VALOR SERÁ DIVIDIDO NO VALOR DE R$ 250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)MENSAIS;......... *CONTRATO DE N° 030/2020;........ 250,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2020 EMPENHO GLOBAL, PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL,NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER; *O CONTRATO TERÁ VALIDADE DE 180DIAS ,INICIANDO NO DIA 01/01/2020 E ENCERRANDO EM 30/06/2020;............ *O MUNICÍPIO PAGARÁ À CONTRATADA PELOS SERVIÇOS ,O VALOR DE R$ 1.500,00(UM MIL E QUINHENTOS REAIS),SENDO QUE ESTE VALOR SERÁ DIVIDIDO NO VALOR DE R$ 250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)MENSAIS;......... *CONTRATO DE N° 030/2020;........ 1.500,00
13/03/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 250,00
30/04/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 250,00
30/04/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 250,00
06/05/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1742/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 750,00
31/12/2020 ANULAÇÃO PARCIAL. -750,00
TOTAL 750,00 750,00 750,00
SALDO A PAGAR 0,00