Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2020 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO PARA O PERÍODO DE 21/02 A 31/12/2020, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020..............
-01 PONTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA E.M.E.I.HARMONIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 29/02/2020(09 DIAS).............. -01 PONTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA E.M.E.I. HARMONIA,
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020....................... |
1.442,42 |
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25/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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43,42 |
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27/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1745/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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43,42 |
19/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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279,80 |
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21/05/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1745/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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279,80 |
03/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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139,90 |
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05/06/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1745/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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139,90 |
24/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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139,90 |
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16/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1745/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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139,90 |
18/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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139,90 |
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20/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1745/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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139,90 |
10/09/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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139,90 |
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15/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1745/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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139,90 |
02/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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139,90 |
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07/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1745/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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139,90 |
06/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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139,90 |
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09/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1745/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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139,90 |
02/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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139,90 |
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03/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1745/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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139,90 |
29/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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139,90 |
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18/01/2021 |
Pagamento de Empenho 1745/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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139,90 |
TOTAL |
1.442,42 |
1.442,42 |
1.442,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.