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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1753 Data de lançamento: 12/03/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ/1215C ELETRÔNICO ANO/MOD 2002 PLACA ILA 0036;......... -ZEN 985;............ 295,00 295,00
1.00 -ESCOVA;......... 80,00 80,00
2.00 -BUCHAS;........... 10,00 20,00
1.00 -PORTA ESCOVA;........... 35,00 35,00
1.00 -BOBINA DE CAMPO;.......... 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ/1215C ELETRÔNICO ANO/MOD 2002 PLACA ILA 0036;......... -ZEN 985;............ -ESCOVA;......... -BUCHAS;........... -PORTA ESCOVA;........... -BOBINA DE CAMPO;.......... 550,00
02/04/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. 550,00
18/09/2020 Pagamento de Empenho 1753/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 550,00
TOTAL 550,00 550,00 550,00
SALDO A PAGAR 0,00