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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1777 Data de lançamento: 12/03/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica - Estado
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FARMÁCIA BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
325.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO POR PACIENTES NO CONTROLE CONTÍNUO E DE PREVENÇÃO DO DIABETES, COM RECURSO FINANCEIRO 4050(FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL)................. -FITAS DE HGT On Call Plus, FRASCO COM 50 TIRAS CADA(VALOR UNITÁRIO R$0,4636)............... (MAIS BONIFICAÇÃO DE 01 APARELHO PARA CADA 15 FRASCOS)............ 23,18 7.533,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO POR PACIENTES NO CONTROLE CONTÍNUO E DE PREVENÇÃO DO DIABETES, COM RECURSO FINANCEIRO 4050(FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL)................. -FITAS DE HGT On Call Plus, FRASCO COM 50 TIRAS CADA(VALOR UNITÁRIO R$0,4636)............... (MAIS BONIFICAÇÃO DE 01 APARELHO PARA CADA 15 FRASCOS)............ 7.533,50
18/03/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 7.533,50
19/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1777/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 7.533,50
TOTAL 7.533,50 7.533,50 7.533,50
SALDO A PAGAR 0,00