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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CONSTRUTORA BERTOLIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1796 Data de lançamento: 16/03/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção dos Ginásios de Esportes
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,A SEREM UTILIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO VICTOR HUGO PINTO BOROWSKI;...... -BARRAS DE FERRO 12MM;......... 57,00 114,00
2.00 -BARRAS DE FERRO 4,2MM(ESTRIBO);. 7,90 15,80
1.00 -ARAME QUEIMADO;........... 15,00 15,00
150.00 -TIJOLO 6 FUROS 24 X 15 X 10(VERMELHO 5 X 11,5 X 24);...... 1,80 270,00
1.40 -AREIA;.......... 25,00 35,00
1.40 -AREIÃO;......... 25,00 35,00
1.40 -BRITA N° 1;.......... 25,00 35,00
4.00 -CIMENTO;............. 28,00 112,00
3.00 -TÁBUAS 25 X 2,5 X 5,30METROS;.. 28,00 84,00
1.00 -PREGO N° 17;.............. 10,50 10,50
5.00 -PAU P/ ESCORO DE VIGA 5MT;.... 17,50 87,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,A SEREM UTILIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO VICTOR HUGO PINTO BOROWSKI;...... -BARRAS DE FERRO 12MM;......... -BARRAS DE FERRO 4,2MM(ESTRIBO);. -ARAME QUEIMADO;........... -TIJOLO 6 FUROS 24 X 15 X 10(VERMELHO 5 X 11,5 X 24);...... -AREIA;.......... -AREIÃO;......... -BRITA N° 1;.......... -CIMENTO;............. -TÁBUAS 25 X 2,5 X 5,30METROS;.. -PREGO N° 17;.............. -PAU P/ ESCORO DE VIGA 5MT;.... 813,80
20/05/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.LUAN ASSMANN. 813,80
10/09/2020 Pagamento de Empenho 1796/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 813,80
TOTAL 813,80 813,80 813,80
SALDO A PAGAR 0,00